一、部门概况
(一)、部门主要职责
(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章、制定、发布全市公安工作制度。
(二)组织、管理全市公安工作,依法进行治安行政管理,组织、协调全市有重大影响的刑事案件、治安事件的侦察或者处置。
(三)分析研究影响全市稳定、危害国家安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策,组织实施侦察。
(四)依法管理社会治安,根据社会治安情况,提出打击违法犯罪活动的措施和办法。预防、制止和侦察、打击违法犯罪活动,依法查处危害社会治安秩序的行为,维护社会稳定。依法管理旅游安全、枪支弹药、危险物品和特种行业。
(五)依法加强打击对食品药品环境违法犯罪。
(六)依法管理户口、居民身份证。
(七)负责全市公民出、入境审批和外国人及港澳台胞在全市境内居留、旅行的有关管理工作。
(八)依法指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫,群众性治安保卫组织建设和治安防范及安全管理工作。
(九)负责组织对全市重大、特大危害国家安全案件、民族宗教案件的侦破工作。协调处置跨地市的重大案件。预防和处置严重危害社会稳定的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故。负责办理全市重大、特大、涉外经济案件。负责全市禁毒工作,承担市禁毒委员会的日常工作。
(十)组织、管理全市公安机关队伍建设,组织、管理全市公安机关人民警察的思想政治教育、培训、人事、考试考核、表彰奖励、抚恤、宣传等工作。负责全市公安机关新闻发布和舆论引导。
(十一)负责对全市公安民警队伍进行管理、教育,制定管理全市公安队伍的各项规章制度,监督公安民警执法活动,查处或督办全市公安队伍违纪案件。负责全市公安民警执法合法权益保护工作。
(十二)组织、指导全市公安机关依法管理道路交通、路面治安、机动车辆和驾驶人员,受理群众报警,处理交通事故,维护道路交通秩序。
(十三)指导、监督全市公安对监管场所的管理工作。
(十四)负责全市网络安全保卫工作。
(十五)负责全市范围内警卫工作的组织实施。
(十六)指导全市公安机关业务工作,为全市各级公安机关提供信息、技术、后勤等方面的服务。(十六)制定全市公安机关装备和经费等警务保障计划,监督、检查全市各级公安机关事业费使用情况。
(十七)负责全市公安机关法制建设、执法工作和劳动教养审批工作,承办市政府劳动教养委员会日常工作。
(十八)承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。
(二)渭南市公安局的决算单位构成:
渭南市公安局设行政单位6个。纳入渭南市公安局2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
渭南市公安局机关 |
行政单位 |
2 |
渭南市公安局交警支队 |
行政单位 |
3 |
渭南市公安局高新交警大队 |
行政单位 |
4 |
渭南市公安局高速交通警察大队 |
行政单位 |
5 |
渭南市公安局阎禹交警大队 |
行政单位 |
6 |
渭南市公安局临渭交警大队 |
行政单位 |
二、2015年度部门决算表
1、2015年部门决算收支总表。
2、2015年部门决算收入总表。
3、2015年部门决算支出总表。
4、2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)
5、2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)
6、2015年部门决算政府性基金收支表。
7、2015年部门决算项目支出表。
8、2015年部门决算政府采购情况表。
9、2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表
以上报表公开的格式内容按“2015年部门决算公开样表”
三、2015年度部门决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计26090.85万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入21206.14万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)上年结转和结余4884.71万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
2、支出总计26090.85万元,包括:
(1)基本支出17950.42万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出, 8692.12万元,对个人和家庭的补助支出1264.72万元,商品和服务支出8544.26万元。
(2)项目支出4601.11万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括基本建设支出887.2万元,基他资本性支出3163.24万元。
(3)年末结转和结余5200.8万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
2015年度财政拨款支出22551.53万元,其中:基本支出17950.42万元,项目支出4601.11万元。
2、财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
(1)公共安全支出21555.43万元。其中:行政运行12636.06万元,禁毒管理115万元,道路交通管理2886.08万元,一般行政管理事务800万元,拘押收教场所管理87.2万元,其他公安支出5001.09万元,其他公共安全支出30万元。
(2)社会保障和就业支出973.1万元。其中:归口管理的行政单位离退休944.2万元,死亡抚恤28.9万元。
(3)金融支出23万元。其中其他金融支出23万元。
(三)2015年部门决算项目支出表
主要反映本部门项目支出决算情况。
2015年项目支出4601.11万元。其中一般行政管理事务800万元,道路交通管理748.08万元,拘押收教场所管理87.2万元,其他公安支出2965.83万元。
(四)2015年部门决算政府采购情况表
2015年度政府采购项目支出1744.9万元,其中货物支出186.9万元,工程支出911万元,服务支出647万元。
(五)财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年财政拨款安排的“三公经费”支出718.92万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费676万元,公务接待费42.92万元。
1、因公出国(境)费用支出情况
2015年度我局因公出国实际支出0万元,较去年同比下降(增加)0%;因公出国境团组共0批,0人次,团组批次和人数分别同比下降(增加)0%和0%。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2015年购置车辆0台,经费支出0万元。2015年公务用车运行维护支出676万元,较去年同比下降23%。主要用于要用于市公安局、交警支队、临渭大队、高交大队、开发大队、阎禹大队、全市范围内的突发暴力事件、恐怖事件的督办落实工作。常年往返北京接访、夜间巡逻、专案、重大案件公务用车的燃料维修支出。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出42.92万元,较去年同比下降(增加)18%,累计接待280批次、978人。其中:市公安局18.11万元,交警支队82.5万元,临渭大队199.75万元,高新大队19.85万元,西潼高交大队94.85万元,阎禹高交大队50.85万元。
2015年部门决算收支总表 |
|||||
表一 |
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
决算数 |
1、财政拨款 |
21,206.14 |
1、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
17,950.42 |
其中:政府性基金拨款 |
|
2、外交支出 |
|
人员经费 |
9,956.83 |
2、上级补助收入 |
|
3、国防支出 |
|
日常公用经费 |
7,993.59 |
3、事业收入 |
|
4、公共安全支出 |
22,821.96 |
二、项目支出 |
4,601.11 |
其中:纳入财政专户管理的收费 |
|
5、教育支出 |
|
基本建设类项目 |
887.20 |
4、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
行政事业类项目 |
3,713.91 |
5、附属单位上缴收入 |
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
7、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
972.47 |
四、经营支出 |
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
支出经济分类 |
|
|
|
12、农林水支出 |
|
基本支出和项目支出合计 |
22,551.53 |
|
|
13、交通运输支出 |
|
工资福利支出 |
8,692.12 |
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
商品和服务支出 |
8,544.25 |
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
1,264.72 |
|
|
16、金融支出 |
23.00 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
|
基本建设支出 |
887.20 |
|
|
19、住房保障支出 |
|
其他资本性支出 |
3,163.24 |
|
|
20、油物资储备支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
21、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
21,206.14 |
本年支出合计 |
22551.53 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
年初结转和结余 |
4,884.71 |
年末结转和结余 |
5200.8 |
||
基本支出结转 |
4,209.71 |
|
|
||
项目支出结转和结余 |
675.00 |
|
|
||
经营结余 |
|
|
|
||
收入总计 |
26,090.85 |
支出总计 |
26090.85 |
2015年部门决算收入总表 |
||||||||||
表二 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
21,206.14 |
21,206.14 |
|
|
|
|
|
|
|
503001 |
渭南市公安局 |
9,519.35 |
9,519.35 |
|
|
|
|
|
|
|
503003 |
渭南市公安局交警支队 |
5,095.29 |
5,095.29 |
|
|
|
|
|
|
|
503004 |
渭南市公安局交警支队临渭大队 |
4,060.81 |
4,060.81 |
|
|
|
|
|
|
|
503006 |
渭南市公安局交警支队高新大队 |
419.91 |
419.91 |
|
|
|
|
|
|
|
503007 |
渭南市公安局交警支队西潼大队 |
976.52 |
976.52 |
|
|
|
|
|
|
|
503008 |
渭南市公安局交警支队阎禹大队 |
1,134.26 |
1,134.26 |
|
|
|
|
|
|
2015年部门决算支出总表 |
||||||||
表三 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
22,551.53 |
17,950.42 |
4,601.11 |
|
|
|
|
503001 |
渭南市公安局 |
9,640.94 |
7,426.68 |
2,214.26 |
|
|
|
|
503003 |
渭南市公安局交警支队 |
5,314.14 |
3,769.50 |
1,544.64 |
|
|
|
|
503004 |
渭南市公安局交警支队临渭大队 |
4,796.77 |
3,982.21 |
814.56 |
|
|
|
|
503006 |
渭南市公安局交警支队高新大队 |
394.69 |
376.99 |
17.70 |
|
|
|
|
503007 |
渭南市公安局交警支队西潼大队 |
1,176.30 |
1,170.61 |
5.69 |
|
|
|
|
503008 |
渭南市公安局交警支队阎禹大队 |
1,228.69 |
1,224.43 |
4.26 |
|
|
|
2015年部门决算一般公共预算支出明细表 (按功能分类科目) |
|||||
表四 |
|
|
|
|
单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合计 |
22,551.53 |
17,950.42 |
4,601.11 |
|
204 |
公共安全支出 |
21,555.43 |
16,954.32 |
4,601.11 |
|
20402 |
公安 |
21,525.43 |
169,243.22 |
4,601.11 |
|
2040201 |
行政运行 |
12,636.06 |
12,636.06 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
800.00 |
|
800.00 |
|
2040211 |
禁毒管理 |
115.00 |
115.00 |
|
|
2040212 |
道路交通管理 |
2,886.08 |
2,138.00 |
748.08 |
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
87.20 |
|
87.20 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
5,001.09 |
2,035.26 |
2,965.83 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
973.10 |
973.10 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
944.20 |
944.20 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
944.20 |
944.2 |
|
|
20808 |
抚恤 |
28.90 |
28.9 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.90 |
28.90 |
|
|
217 |
金融支出 |
23.00 |
23.00 |
|
|
21799 |
其他金融支出 |
23.00 |
23.00 |
|
|
2179901 |
其他金融支出 |
23.00 |
23.00 |
|
|
(按经济分类科目) |
|||||
表五 |
|
|
|
|
单位:万元 |
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合计 |
22,551.54 |
17,950.43 |
4,601.11 |
|
301 |
工资福利支出 |
8,692.12 |
8,692.12 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,629.50 |
2,629.50 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3,782.70 |
3,782.70 |
|
|
30103 |
奖金 |
1,007.60 |
1,007.60 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
457.67 |
457.67 |
|
|
30105 |
伙食补助费 |
118.95 |
118.95 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
695.70 |
695.70 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
8,544.26 |
7,993.59 |
550.67 |
|
30201 |
办公费 |
1,658.34 |
1,182.41 |
475.93 |
|
30202 |
印刷费 |
204.34 |
190.14 |
14.20 |
|
30203 |
咨询费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.72 |
0.72 |
|
|
30205 |
水费 |
86.66 |
71.77 |
14.49 |
|
30206 |
电费 |
448.29 |
448.29 |
|
|
30207 |
邮电费 |
112.53 |
112.53 |
|
|
30208 |
取暖费 |
318.53 |
318.54 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
117.48 |
97.95 |
19.53 |
|
30211 |
差旅费 |
439.19 |
430.29 |
8.90 |
|
30213 |
维修(护)费 |
706.60 |
702.62 |
4.28 |
|
30214 |
租赁费 |
512.91 |
512.91 |
|
|
30215 |
会议费 |
35.73 |
35.73 |
|
|
30216 |
培训费 |
63.18 |
56.29 |
6.89 |
|
30217 |
公务接待费 |
42.92 |
42.92 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
349.48 |
344.51 |
4.97 |
|
30219 |
被装购置费 |
346.95 |
346.95 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
110.74 |
109.25 |
1.49 |
|
30226 |
劳务费 |
1695.98 |
1695.98 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
192.32 |
192.32 |
|
|
30228 |
工会经费 |
43.55 |
43.55 |
|
|
30229 |
福利费 |
27.82 |
27.82 |
|
|
30231 |
公车运行维护费 |
676 |
676 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
91.31 |
91.31 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
260.6 |
260.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1264.72 |
1264.72 |
|
|
30301 |
离休费 |
14.62 |
14.62 |
|
|
30302 |
退休费 |
702.35 |
702.35 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
30.96 |
30.96 |
|
|
30305 |
生活补助 |
62.73 |
62.73 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.6 |
0.6 |
|
|
30307 |
医疗费 |
83.13 |
83.13 |
|
|
30309 |
奖励金 |
121.19 |
121.19 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
123.46 |
123.46 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
125.68 |
125.68 |
|
|
309 |
基本建设支出 |
887.2 |
|
887.2 |
|
30905 |
基础设施建设 |
887.2 |
|
887.2 |
|
310 |
其他资本性支出 |
3163.24 |
|
3163.24 |
|
31002 |
办公设备购置 |
373.88 |
|
373.88 |
|
31003 |
专用设备购置 |
483.66 |
|
483.66 |
|
31005 |
基础设施建设 |
374.6 |
|
374.6 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
1931.1 |
|
1931.1 |
|
2015年部门决算政府性基金收支表 |
|||||
表六 |
|
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
决算数 |
一、政府性基金拨款 |
|
一、科学技术支出 |
|
一、基本支出 |
|
|
|
二、文化体育与传媒支出 |
|
人员经费 |
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
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日常公用经费 |
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四、节能环保支出 |
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二、项目支出 |
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五、城乡社区支出 |
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基本建设类项目 |
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六、农林水支出 |
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行政事业类项目 |
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七、交通运输支出 |
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八、资源勘探信息等支出 |
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九、商业服务等支出 |
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十二、金融支出 |
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支出经济分类 |
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十三、其他支出 |
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基本支出和项目支出合计 |
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十四、债务还本支出 |
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工资福利支出 |
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十五、债务付息支出 |
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商品和服务支出 |
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十六、债务发行费用支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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对企事业单位的补贴 |
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债务利息支出 |
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其他资本性支出 |
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其他支出 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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||
基本支出结转 |
|
基本支出结转 |
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项目支出结转和结余 |
|
项目支出结转和结余 |
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||
收入总计 |
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支出总计 |
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2015年部门决算项目支出表 |
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表七 |
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单位:万元 |
单位编码 |
单位(项目)名称 |
项目金额 |
项目简介 |
** |
** |
|
** |
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合计 |
4,601.11 |
|
503001 |
渭南市公安局 |
800.00 |
一般行政管理事务 |
|
渭南市公安局 |
748.08 |
道路交通管理 |
|
渭南市公安局 |
87.20 |
拘押收教场所管理 |
|
渭南市公安局 |
2,965.83 |
其他公安支出 |
2015年部门决算政府采购情况表 |
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表八 |
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单位:万元 |
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
||||
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合 计 |
1 |
1,752.70 |
1,602.70 |
150.00 |
1,744.90 |
1,601.21 |
143.69 |
货物 |
2 |
194.70 |
44.70 |
150.00 |
186.90 |
43.21 |
143.69 |
工程 |
3 |
911.00 |
911.00 |
|
911.00 |
911.00 |
|
服务 |
4 |
647.00 |
647.00 |
|
647.00 |
647.00 |
|
2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表 |
||||||||
表九 |
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单位:万元 |
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |
|||||
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
718.92 |
465.92 |
|
42.92 |
676.00 |
|
676.00 |
503001 |
渭南市公安局 |
271.11 |
18.11 |
|
18.11 |
253.00 |
|
253.00 |
503003 |
渭南市公安局交警支队 |
82.50 |
82.50 |
|
16.14 |
66.36 |
|
66.36 |
503004 |
渭南市公安局交警支队临渭大队 |
199.75 |
199.75 |
|
4.97 |
194.78 |
|
194.78 |
503006 |
渭南市公安局交警支队高新大队 |
19.85 |
19.85 |
|
0.85 |
19.00 |
|
19.00 |
503007 |
渭南市公安局交警支队西潼大队 |
94.86 |
94.86 |
|
0.40 |
94.46 |
|
94.46 |
503008 |
渭南市公安局交警支队阎禹大队 |
50.85 |
50.85 |
|
2.45 |
48.40 |
|
48.40 |