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渭南市公安局及直属5个交警大队、7个改制分局2014年度决算

 

一、 部门概况

(一)、渭南市公安局及下属单位主要职责

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章、制定、发布全市公安工作制度。

2、组织、管理全市公安工作,依法进行治安行政管理,组织、协调全市有重大影响的刑事案件、治安事件的侦察或者处置。

3、分析研究影响全市稳定、危害国家安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策,组织实施侦察。

4、依法管理社会治安,根据社会治安情况,提出打击违法犯罪活动的措施和办法。预防、制止和侦察,打击违法犯罪活动,依法查处危害社会治安秩序的行为,维护社会稳定。依法管理旅游安全、枪支弹药、危险物品和特种行业。

5、依法管理户口、居民身份证。

6、负责全市公民出、入镜审批和外国人及港澳台胞在全市镜内居留、旅行的有关管理工作。

7、依法指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫,群众性治安保卫组织建设和治安防范及安全管理工作。

8、负责组织对全市重大、特大危害国家安全案件、民族宗教案件的侦破工作。协调处置跨地市的重大案件。预防和处置严重危害社会稳定的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故。负责办理全市重大、特大、涉外经济案件。负责全市禁毒工作,承担市禁毒委员会的日常工作。

9、组织、管理全市公安机关队伍建设,组织、管理全市公安机关人民警察的思想政治教育、培训、人事、考试考核、表彰奖励、抚恤、宣传等工作。负责全市公安机关新闻发布和舆论引导。

10、负责对全市公安民警队伍进行管理、教育,制定管理全市公安队伍的各项规章制度,监督公安民警执法活动,查处或督办全市公安队伍违纪案件。负责全市公安民警执法合法权益保护工作。

11、组织、指导全市公安机关依法管理道路交通、路面治安、机动车辆和驾驶人员,受理群众报警,处理交通事故,维护道路交通秩序。

12、指导、监督全市公安对监管场所的管理工作。

13、负责全市网络安全保卫工作。

14、负责全市范围内警卫工作的组织实施。

15、指导全市公安机关业务工作,为全市各级公安机关提供信息、技术、后勤等方面的服务。

16、制定全市公安机关装备和经费等警务保障计划,监督、检查全市各级公安机关事业费使用情况。

17、负责全市公安机关法制建设、执法工作和劳动教养审批工作,承办市政府劳动教养委员会日常工作。

18、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、2014年度渭南市公安局决算表含有市公安局、交警支队、临渭大队、高交大队、高新大队、阎禹大队、钼城分局、象山分局、秦华分局、大华分局、新城分局、罕井分局、东雷分局13个预算单位。

渭南市公安局及下属单位决算单位构成

单位名称

单位

性质

经费

管理方式

人员

编制数

实有在职人数

离退休人数

办公用房面积(平方米)

实有

车辆数(辆)

合 计

行政

全额

1054

1054

153

60371.34

336

渭南市公安局

行政

全额

415

415

107

41513.7

108

交警支队

行政

全额

95

95

30

8152.1

48

临渭大队

行政

全额

189

189

33

9305.54

103

开发大队

行政

全额

28

28

1

1400

17

阎禹大队

行政

全额

90

90

25

高交大队

行政

全额

58

58

29

钼城分局

行政

全额

24

24

3

秦华分局

行政

全额

15

15

大华分局

行政

全额

17

17

2

罕井分局

行政

全额

64

64

2

象山分局

行政

全额

53

53

9

1

新城分局

行政

全额

50

50

6

东雷分局

行政

全额

14

14

二、2014年度部门决算表收支决算总表

渭南市公安局及下属单位2014年度部门收支总表

单位:万元

 

 

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

19989.35

一、一般公共服务支出

一、基本支出

16247.92

  其中:政府性基金

二、外交支出

工资福利支出

7033.23

二、上级补助收入

三、国防支出

商品和服务支出

8229.82

三、事业收入

四、公共安全支出

19323.69

对个人和家庭的补助

1447.1

四、经营收入

五、教育支出

二、项目支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

工资福利支出

六、其他收入

1461.7

七、文化体育与传媒支出

商品和服务支出

 

八、社会保障和就业支出

817.6

对个人和家庭的补助

 

九、医疗卫生与计划生育支出

对企事业单位的补贴

 

十、节能环保支出

赠与

 

十一、城乡社区支出

债务利息支出

 

十二、农林水支出

基本建设支出

1440

 

十三、交通运输支出

其他资本性支出

2002.62

 

十四、资源勘探信息等支出

其他支出

 

十五、商业服务业等支出

三、上缴上级支出

 

十六、金融支出

四、经营支出

 

十七、援助其他地区支出

五、对附属单位补助支出

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

十九、住房保障支出

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

本年收入合计

21451.45

本年支出合计

本年支出合计

20129.81

用事业基金弥补收支差额

结余分配

结余分配

上年结转和结余

5383.55

年末结转和结余

年末结转和结余

6705.2

其中:财政拨款资金结转

 

 

非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

收入总计

26835.01

支出总计

支出总计

26835.01

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

2、财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

渭南市公安局及下属单位2014年度财政拨款支出决算表

(按支出功能分类)

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

 

18913.76

15159.18

3754.58

204

公共安全支出

18096.16

14341.58

3754.58

20402

公安

18096.16

14341.58

3754.58

2040201

行政运行

9341.42

9341.42

2040211

禁毒管理

55

55

2040202

一般行政管理事务

1220

1220

2040212

道路交通管理

3174.78

2420.46

754.31

2040217

拘押收教场所管理

240

240

2040299

其他公安支出

4084.95

2524.69

1560.26

208

社会保障和就业支出

817.6

817.6

20805

行政事业单位离退休

748.1

748.1

2080501

归口管理的行政单位离退休

748.1

748.1

20808

抚恤

69.5

69.5

2080801

死亡抚恤

69.5

69.5

3、财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

渭南市公安局及下属单位2014年度财政拨款支出决算表

(按支出经济分类)

单位:万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

18913.75

15609.92

3303.83

301

工资福利支出

6813.33

6813.33

30101

基本工资

2056.2

2056.2

30102

津贴补贴

3956.52

3956.52

30103

奖金

294.53

294.53

30104

社会保障费

141.52

141.52

30105

伙食补助费

53.85

53.85

30106

绩效工资

30107

其他工资福利支出

310.69

310.69

302

商品和服务支出

7416.9

7416.9

30201

办公费

554.29

554.29

30202

印刷费

70.03

70.03

30203

咨询费

1

1

30204

手续费

1.12

1.12

30205

水费

68.93

68.93

30206

电费

433.17

433.17

30207

邮电费

129.47

129.47

30208

取暖费

228.85

228.85

30209

物业管理费

106.46

106.46

30210

差旅费

258.22

258.22

30211

被装购置费

265.29

265.29

30212

维修(护)费

523.61

523.61

30213

租赁费

84.38

84.38

30214

会议费

63.24

63.24

30215

培训费

83.57

83.57

30216

公务接待费

52.44

52.44

30217

专用材料费

665.73

665.73

30218

劳务费

1340.72

1340.72

30219

委托业务费

1260.65

1260.65

30220

专用燃料费

97.48

97.48

30221

福利费

27.02

27.02

30222

公务用车运行维护费

874.93

874.93

30223

其他交通费用

145.95

145.95

30224

其他商品和服务支出

80.45

80.45

303

对个人和家庭的补助

1379.69

1379.69

30301

离休费

15.94

15.94

30302

退休费

501.87

501.87

30303

抚恤金

146.19

146.19

30304

生活补助

87.42

87.42

30305

医疗费

130.7

130.7

30306

奖励金

66.36

66.36

30307

住房公积金

347.44

347.44

30308

其他对个人和家庭的支出

83.64

83.64

……

其他资本性支出

3303.83

3303.83

4、财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称

财政拨款安排的三公经费支出

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

渭南市公安局

318.9

318.9

20.2

交警支队

66.49

66.49

18.62

临渭大队

195.2

195.2

4.95

高新大队

19.1

19.1

1.04

高交大队

102.49

102.49

0.69

阎禹大队

49.5

49.5

3.24

钼城分局

20.58

20.58

0.12

象山分局

39.58

39.58

1.53

罕井分局

12.35

12.36

0.81

大华分局

14.57

14.57

0.023

新城分局

15.19

15.19

0.76

秦华分局

10.4

10.41

0.15

东雷分局

10.55

10.56

0.062

合计

927.17

0

874.93

874.93

52.24

补充资料:

1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国()团组 个;参加其他单位组织的出国()团组个; 本单位全年因公出国()累计 人次。

2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量326辆。

3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计67批次,公务接待累计465 人。

三、2014年度部门决算情况说明

(一)2014年度收入支出决算总体情况

1、收入总计21451.45万元。包括:

  (1)公共预算财政拨款收入19989.35万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)其他收入1461万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

(3)上年结转和结余5383.55万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计20129.81万元,包括:

  (1)基本支出16687.19万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出7033.23万元,对个人和家庭的补助支出1447.1万元,商品和服务支出8206.86万元。

(2)项目支出3442.62万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括视频监控线路租用维护费及业务技术用房和派出所基建款等3442.62万元。

(3)年末结转和结余5383.55万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款支出决算情况说明

  1、财政拨款支出决算总体情况。

  2014年度财政拨款支出18913.75万元,其中:基本支出15609.92万元,项目支出3303.83万元。

2、财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

(1)公共安全支出18096.16万元。其中:行政运行9341.42万元,禁毒管理55万元,道路交通管理3174.78万元,一般行政管理事务1200万元,拘押收教场所管理240万元,其他公安支出4084.95万元。

(2)社会保障和就业支出817.6万元。其中:归口管理的行政单位离退休748.1万元,死亡抚恤69.5万元。

(三)财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出万元,其中,公务用车运行维护费874.93万元,公务接待费52.24万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2014年度我局因公出国实际支出0万元,较去年同比下降(增加)0%;因公出国境团组共0批,0人次,团组批次和人数分别同比下降(增加)0%和0%。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

1、公务用车运行维护费874.93万元,主要用于市公安局、交警支队、临渭大队、高交大队、开发大队、阎禹大队、钼城分局、秦华分局、大华分局、罕井分局、象山分局、东雷分局、新城分局全市范围内的突发暴力事件、恐怖事件的督办落实工作。常年往返北京接访、夜间巡逻、专案、重大案件公务用车的燃料维修支出。

3、公务接待费支出情况

2、公务接待费52.24万元,主要用于主要用于市公安局、交警支队、临渭大队、高交大队、开发大队、阎禹大队、钼城分局、秦华分局、大华分局、罕井分局、象山分局、东雷分局、新城分局接待有关部门工作检查公务接待支出。