一、 部门概况
(一)、渭南市公安局及下属单位主要职责
1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章、制定、发布全市公安工作制度。
2、组织、管理全市公安工作,依法进行治安行政管理,组织、协调全市有重大影响的刑事案件、治安事件的侦察或者处置。
3、分析研究影响全市稳定、危害国家安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策,组织实施侦察。
4、依法管理社会治安,根据社会治安情况,提出打击违法犯罪活动的措施和办法。预防、制止和侦察,打击违法犯罪活动,依法查处危害社会治安秩序的行为,维护社会稳定。依法管理旅游安全、枪支弹药、危险物品和特种行业。
5、依法管理户口、居民身份证。
6、负责全市公民出、入镜审批和外国人及港澳台胞在全市镜内居留、旅行的有关管理工作。
7、依法指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫,群众性治安保卫组织建设和治安防范及安全管理工作。
8、负责组织对全市重大、特大危害国家安全案件、民族宗教案件的侦破工作。协调处置跨地市的重大案件。预防和处置严重危害社会稳定的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故。负责办理全市重大、特大、涉外经济案件。负责全市禁毒工作,承担市禁毒委员会的日常工作。
9、组织、管理全市公安机关队伍建设,组织、管理全市公安机关人民警察的思想政治教育、培训、人事、考试考核、表彰奖励、抚恤、宣传等工作。负责全市公安机关新闻发布和舆论引导。
10、负责对全市公安民警队伍进行管理、教育,制定管理全市公安队伍的各项规章制度,监督公安民警执法活动,查处或督办全市公安队伍违纪案件。负责全市公安民警执法合法权益保护工作。
11、组织、指导全市公安机关依法管理道路交通、路面治安、机动车辆和驾驶人员,受理群众报警,处理交通事故,维护道路交通秩序。
12、指导、监督全市公安对监管场所的管理工作。
13、负责全市网络安全保卫工作。
14、负责全市范围内警卫工作的组织实施。
15、指导全市公安机关业务工作,为全市各级公安机关提供信息、技术、后勤等方面的服务。
16、制定全市公安机关装备和经费等警务保障计划,监督、检查全市各级公安机关事业费使用情况。
17、负责全市公安机关法制建设、执法工作和劳动教养审批工作,承办市政府劳动教养委员会日常工作。
18、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。
二、2014年度渭南市公安局决算表含有市公安局、交警支队、临渭大队、高交大队、高新大队、阎禹大队、钼城分局、象山分局、秦华分局、大华分局、新城分局、罕井分局、东雷分局13个预算单位。
渭南市公安局及下属单位决算单位构成
单位名称 |
单位 性质 |
经费 管理方式 |
人员 编制数 |
实有在职人数 |
离退休人数 |
办公用房面积(平方米) |
实有 车辆数(辆) |
合 计 |
行政 |
全额 |
1054 |
1054 |
153 |
60371.34 |
336 |
渭南市公安局 |
行政 |
全额 |
415 |
415 |
107 |
41513.7 |
108 |
交警支队 |
行政 |
全额 |
95 |
95 |
30 |
8152.1 |
48 |
临渭大队 |
行政 |
全额 |
189 |
189 |
33 |
9305.54 |
103 |
开发大队 |
行政 |
全额 |
28 |
28 |
1 |
1400 |
17 |
阎禹大队 |
行政 |
全额 |
90 |
90 |
|
|
25 |
高交大队 |
行政 |
全额 |
58 |
58 |
|
|
29 |
钼城分局 |
行政 |
全额 |
24 |
24 |
|
|
3 |
秦华分局 |
行政 |
全额 |
15 |
15 |
|
|
|
大华分局 |
行政 |
全额 |
17 |
17 |
|
|
2 |
罕井分局 |
行政 |
全额 |
64 |
64 |
2 |
|
|
象山分局 |
行政 |
全额 |
53 |
53 |
9 |
|
1 |
新城分局 |
行政 |
全额 |
50 |
50 |
6 |
|
|
东雷分局 |
行政 |
全额 |
14 |
14 |
|
|
|
二、2014年度部门决算表收支决算总表
渭南市公安局及下属单位2014年度部门收支总表 |
|||||
单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
19989.35 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
16247.92 |
其中:政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
7033.23 |
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
8229.82 |
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
19323.69 |
对个人和家庭的补助 |
1447.1 |
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
六、其他收入 |
1461.7 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
817.6 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
赠与 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
基本建设支出 |
1440 |
|
|
十三、交通运输支出 |
|
其他资本性支出 |
2002.62 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
四、经营支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
21451.45 |
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
20129.81 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
结余分配 |
|
上年结转和结余 |
5383.55 |
年末结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
6705.2 |
其中:财政拨款资金结转 |
|
|
|
|
|
非财政拨款资金结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
26835.01 |
支出总计 |
|
支出总计 |
26835.01 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
渭南市公安局及下属单位2014年度财政拨款支出决算表 (按支出功能分类) |
|||||
单位:万元 |
|||||
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
合 计 |
18913.76 |
15159.18 |
3754.58 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
18096.16 |
14341.58 |
3754.58 |
|
20402 |
公安 |
18096.16 |
14341.58 |
3754.58 |
|
2040201 |
行政运行 |
9341.42 |
9341.42 |
|
|
2040211 |
禁毒管理 |
55 |
55 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1220 |
|
1220 |
|
2040212 |
道路交通管理 |
3174.78 |
2420.46 |
754.31 |
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
240 |
|
240 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
4084.95 |
2524.69 |
1560.26 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
817.6 |
817.6 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
748.1 |
748.1 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
748.1 |
748.1 |
|
|
20808 |
抚恤 |
69.5 |
69.5 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
69.5 |
69.5 |
|
|
3、财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
渭南市公安局及下属单位2014年度财政拨款支出决算表 (按支出经济分类) |
|||||
单位:万元 |
|||||
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
18913.75 |
15609.92 |
3303.83 |
|
301 |
工资福利支出 |
6813.33 |
6813.33 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2056.2 |
2056.2 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3956.52 |
3956.52 |
|
|
30103 |
奖金 |
294.53 |
294.53 |
|
|
30104 |
社会保障费 |
141.52 |
141.52 |
|
|
30105 |
伙食补助费 |
53.85 |
53.85 |
|
|
30106 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30107 |
其他工资福利支出 |
310.69 |
310.69 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
7416.9 |
7416.9 |
|
|
30201 |
办公费 |
554.29 |
554.29 |
|
|
30202 |
印刷费 |
70.03 |
70.03 |
|
|
30203 |
咨询费 |
1 |
1 |
|
|
30204 |
手续费 |
1.12 |
1.12 |
|
|
30205 |
水费 |
68.93 |
68.93 |
|
|
30206 |
电费 |
433.17 |
433.17 |
|
|
30207 |
邮电费 |
129.47 |
129.47 |
|
|
30208 |
取暖费 |
228.85 |
228.85 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
106.46 |
106.46 |
|
|
30210 |
差旅费 |
258.22 |
258.22 |
|
|
30211 |
被装购置费 |
265.29 |
265.29 |
|
|
30212 |
维修(护)费 |
523.61 |
523.61 |
|
|
30213 |
租赁费 |
84.38 |
84.38 |
|
|
30214 |
会议费 |
63.24 |
63.24 |
|
|
30215 |
培训费 |
83.57 |
83.57 |
|
|
30216 |
公务接待费 |
52.44 |
52.44 |
|
|
30217 |
专用材料费 |
665.73 |
665.73 |
|
|
30218 |
劳务费 |
1340.72 |
1340.72 |
|
|
30219 |
委托业务费 |
1260.65 |
1260.65 |
|
|
30220 |
专用燃料费 |
97.48 |
97.48 |
|
|
30221 |
福利费 |
27.02 |
27.02 |
|
|
30222 |
公务用车运行维护费 |
874.93 |
874.93 |
|
|
30223 |
其他交通费用 |
145.95 |
145.95 |
|
|
30224 |
其他商品和服务支出 |
80.45 |
80.45 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1379.69 |
1379.69 |
|
|
30301 |
离休费 |
15.94 |
15.94 |
|
|
30302 |
退休费 |
501.87 |
501.87 |
|
|
30303 |
抚恤金 |
146.19 |
146.19 |
|
|
30304 |
生活补助 |
87.42 |
87.42 |
|
|
30305 |
医疗费 |
130.7 |
130.7 |
|
|
30306 |
奖励金 |
66.36 |
66.36 |
|
|
30307 |
住房公积金 |
347.44 |
347.44 |
|
|
30308 |
其他对个人和家庭的支出 |
83.64 |
83.64 |
|
|
…… |
其他资本性支出 |
3303.83 |
|
3303.83 |
|
|
|
|
|
|
|
4、财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位名称 |
财政拨款安排的“三公”经费支出 |
|||||
小计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
渭南市公安局 |
|
|
318.9 |
318.9 |
|
20.2 |
交警支队 |
|
|
66.49 |
66.49 |
|
18.62 |
临渭大队 |
|
|
195.2 |
195.2 |
|
4.95 |
高新大队 |
|
|
19.1 |
19.1 |
|
1.04 |
高交大队 |
|
|
102.49 |
102.49 |
|
0.69 |
阎禹大队 |
|
|
49.5 |
49.5 |
|
3.24 |
钼城分局 |
|
|
20.58 |
20.58 |
|
0.12 |
象山分局 |
|
|
39.58 |
39.58 |
|
1.53 |
罕井分局 |
|
|
12.35 |
12.36 |
|
0.81 |
大华分局 |
|
|
14.57 |
14.57 |
|
0.023 |
新城分局 |
|
|
15.19 |
15.19 |
|
0.76 |
秦华分局 |
|
|
10.4 |
10.41 |
|
0.15 |
东雷分局 |
|
|
10.55 |
10.56 |
|
0.062 |
合计 |
927.17 |
0 |
874.93 |
874.93 |
|
52.24 |
补充资料: |
||||||
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 个;参加其他单位组织的出国(境)团组个; 本单位全年因公出国(境)累计 人次。 |
||||||
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量326辆。 |
||||||
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计67批次,公务接待累计465 人。 |
三、2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计21451.45万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入19989.35万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)其他收入1461万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
(3)上年结转和结余5383.55万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
2、支出总计20129.81万元,包括:
(1)基本支出16687.19万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出7033.23万元,对个人和家庭的补助支出1447.1万元,商品和服务支出8206.86万元。
(2)项目支出3442.62万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括视频监控线路租用维护费及业务技术用房和派出所基建款等3442.62万元。
(3)年末结转和结余5383.55万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
2014年度财政拨款支出18913.75万元,其中:基本支出15609.92万元,项目支出3303.83万元。
2、财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
(1)公共安全支出18096.16万元。其中:行政运行9341.42万元,禁毒管理55万元,道路交通管理3174.78万元,一般行政管理事务1200万元,拘押收教场所管理240万元,其他公安支出4084.95万元。
(2)社会保障和就业支出817.6万元。其中:归口管理的行政单位离退休748.1万元,死亡抚恤69.5万元。
(三)财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出万元,其中,公务用车运行维护费874.93万元,公务接待费52.24万元。
1、因公出国(境)费用支出情况
2014年度我局因公出国实际支出0万元,较去年同比下降(增加)0%;因公出国境团组共0批,0人次,团组批次和人数分别同比下降(增加)0%和0%。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
1、公务用车运行维护费874.93万元,主要用于市公安局、交警支队、临渭大队、高交大队、开发大队、阎禹大队、钼城分局、秦华分局、大华分局、罕井分局、象山分局、东雷分局、新城分局全市范围内的突发暴力事件、恐怖事件的督办落实工作。常年往返北京接访、夜间巡逻、专案、重大案件公务用车的燃料维修支出。
3、公务接待费支出情况
2、公务接待费52.24万元,主要用于主要用于市公安局、交警支队、临渭大队、高交大队、开发大队、阎禹大队、钼城分局、秦华分局、大华分局、罕井分局、象山分局、东雷分局、新城分局接待有关部门工作检查公务接待支出。